2015年市老龄办部门预算情况说明
2015年部门预算情况说明

 

一、预算编制的基本原则和方法

按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。

二、收支预算总体情况

2015 年收入预算为104.5万元,其中:财政拨款 104.5万元,上级补助收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2015年支出预算为104.5万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出97.03万元,医疗卫生支出3.2万元,住房保障支出4.27万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为104.5万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 0 万元,主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2、教育(类)教师进修及干部继续教育(款)支出0 万元,主要用于下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。教育(类)其他教育支出(款)支出 万元,主要用于下属单位离退休工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 97.03万元,主要用于局机关及下属单位离退休工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

4、医疗卫生支出3.2万元,住房保障支出4.27万元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

2015 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 万元。

(一)因公出国(境)费预算 0万元 。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费预算 2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算 2万元。 包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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